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紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2017年度部門決算

日期:2018-08-30來源:瀏覽次數(shù):5450 次

一、紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位概況

(一)主要職能

部門主要職能是受區(qū)政府委托,負責總投資額在100萬元以上(含100萬元)的非經(jīng)營性基本建設投資項目【鎮(zhèn)(街道)及區(qū)屬國有投資公司投資建設項目和水利項目除外】及區(qū)政府指定的其他政府投資項目的建設與管理。

(二)部門決算單位構成

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心是20084月根據(jù)《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關于政府投資項目實行代建制的意見》(縣委辦[2007]36號)文件精神,為規(guī)范政府投資項目管理,提高投資績效而成立的正科(局)級全額撥款事業(yè)單位,與區(qū)城建投資開發(fā)集團有限公司合署辦公。下屬1級事業(yè)單位——紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務中心。

二、紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2017年度部門決算公開表

詳見附表。

三、紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2017年度收、支總計214,947.05萬元。與2016年相比,收、支總計增加184,863.04萬元,增長614.49%。主要原因是:征地和拆遷補償支出增加149200.87萬元,棚戶區(qū)改造支出增加28000萬元。

(二)收入決算總體情況說明

 本年收入合計214,947.05萬元,占總收入100%,包括財政撥款收入206,406.06萬元(其中,一般公共預算903.51萬元,政府性基金預算205,502.55萬元),占96.03%;事業(yè)單位專戶資金0萬元,占總收入 0%;%;事業(yè)收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占 0%;其他收入8,540.99萬元,占  3.97%。上級補助收入0萬元,占 0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

(三)支出決算情況說明

 本年支出合計214,947.05萬元,其中基本支出1,274.85萬元,占 0.59%;項目支出213,672.2萬元,占99.41%; 經(jīng)營支出0萬元,占 0%。

按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出64.75萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出214,830.3萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出52萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出1,239.77萬元,日常公用支出35.08萬元,項目支出213,672.2萬元,事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質(zhì)分類,包括一般公共預算支出903.51萬元,政府性基金預算支出205,502.55萬元,其他各類支出8,540.99萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2017年度財政撥款收、支總計206,406.06萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計增加176,708.88萬元,增長595.04%。主要原因是:征地和拆遷補償支出增加149,200.87萬元,棚戶區(qū)改造支出增加28,000萬元。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2017年度一般公共預算財政撥款支出903.51萬元,占本年支出合計的0.42%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.51萬元,下降11.07%。主要原因是:人員調(diào)出。

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,069.65萬元,支出決算為903.51萬元,完成年初預算的84.47%,主要原因是預算中包含下屬自收自支事業(yè)單位紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務中心人員經(jīng)費預算。其中:

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)工程建設管理(項)。2017年年初預算為661.21萬元,2017年支出決算為786.76萬元,完成年初預算的118.99%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因發(fā)放2016年度獎金和預發(fā)2017年度獎金以及人員工資的調(diào)整。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險/ 機關事業(yè)單位職業(yè)年金(項)。2017年年初預算為52.63萬元,2017年支出決算為52萬元,完成年初預算的98.80%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為65.44萬元,2017年支出決算為64.75萬元,完成年初預算的98.95%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

3.一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出903.51萬元,其中:

人員經(jīng)費882.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,編外人員工資等;

    公用經(jīng)費21.5萬元,主要包括:辦公費、手續(xù)費、物業(yè)管理費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。

(六)政府性基金當年撥款情況說明

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項(款)征地和拆遷補償支出(項)2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為177,502.55萬元,完成年初預算的—%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是征地和拆遷補償支出增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項(款)棚戶區(qū)改造支出(項)2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為28,000萬元,完成年初預算的—%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是棚戶區(qū)改造支出增加。

(七)2017年度一般公共預算三公經(jīng)費決算情況

1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017 年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為12萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費用支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2.因公出國(境)費用:根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數(shù)增長(或下降)0%。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

3.公務接待費:2017年度公務接待費決算0萬元,比上年決算數(shù)增長(或下降)0%。全年使用一般公共預算財政撥款國內(nèi)公務接待0批次,累計0人次。

4.公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元,比上年決算數(shù)增長(或下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出0萬元;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(八)部門預算績效情況

 2017年度紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位無項目,涉及一般公共預算當年預算0萬元,實際支出0萬元。

部門決算中項目績效自評情況:無

以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:無

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費支出情況

 2017年度紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心本級、所屬紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務中心單位0家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費一般公共預算支出0萬元,比上年度增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無機關運行經(jīng)費支出。

 2.政府采購支出情況

 2017年度紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心本級及所屬各單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

 3.國有資產(chǎn)占有使用情況

 截至2017年12月31日,紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

 7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.機關運行經(jīng)費:是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。 

    12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)工程建設管理(項):反映調(diào)控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項(款)征地和拆遷補償支出(項):反映地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補償費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項(款)棚戶區(qū)改造支出(項):反映土地出讓收入按規(guī)定用于城市和國有工礦棚戶區(qū)改造的支出。

 



 附件:2017年度部門決算公開表

/File/file/20180830/20180830145337_2603.xls

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2017年度部門決算

日期:2018-08-30來源:瀏覽次數(shù):5450次

一、紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位概況

(一)主要職能

部門主要職能是受區(qū)政府委托,負責總投資額在100萬元以上(含100萬元)的非經(jīng)營性基本建設投資項目【鎮(zhèn)(街道)及區(qū)屬國有投資公司投資建設項目和水利項目除外】及區(qū)政府指定的其他政府投資項目的建設與管理。

(二)部門決算單位構成

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心是20084月根據(jù)《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關于政府投資項目實行代建制的意見》(縣委辦[2007]36號)文件精神,為規(guī)范政府投資項目管理,提高投資績效而成立的正科(局)級全額撥款事業(yè)單位,與區(qū)城建投資開發(fā)集團有限公司合署辦公。下屬1級事業(yè)單位——紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務中心。

二、紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2017年度部門決算公開表

詳見附表。

三、紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2017年度收、支總計214,947.05萬元。與2016年相比,收、支總計增加184,863.04萬元,增長614.49%。主要原因是:征地和拆遷補償支出增加149200.87萬元,棚戶區(qū)改造支出增加28000萬元。

(二)收入決算總體情況說明

 本年收入合計214,947.05萬元,占總收入100%,包括財政撥款收入206,406.06萬元(其中,一般公共預算903.51萬元,政府性基金預算205,502.55萬元),占96.03%;事業(yè)單位專戶資金0萬元,占總收入 0%;%;事業(yè)收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占 0%;其他收入8,540.99萬元,占  3.97%。上級補助收入0萬元,占 0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

(三)支出決算情況說明

 本年支出合計214,947.05萬元,其中基本支出1,274.85萬元,占 0.59%;項目支出213,672.2萬元,占99.41%; 經(jīng)營支出0萬元,占 0%。

按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出64.75萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出214,830.3萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出52萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出1,239.77萬元,日常公用支出35.08萬元,項目支出213,672.2萬元,事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質(zhì)分類,包括一般公共預算支出903.51萬元,政府性基金預算支出205,502.55萬元,其他各類支出8,540.99萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2017年度財政撥款收、支總計206,406.06萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計增加176,708.88萬元,增長595.04%。主要原因是:征地和拆遷補償支出增加149,200.87萬元,棚戶區(qū)改造支出增加28000萬元。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2017年度一般公共預算財政撥款支出903.51萬元,占本年支出合計的0.42%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.51萬元,下降11.07%。主要原因是:人員調(diào)出。

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,069.65萬元,支出決算為903.51萬元,完成年初預算的84.47%,主要原因是預算中包含下屬自收自支事業(yè)單位紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務中心人員經(jīng)費預算。其中:

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)工程建設管理(項)。2017年年初預算為661.21萬元,2017年支出決算為786.76萬元,完成年初預算的118.99%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因發(fā)放2016年度獎金和預發(fā)2017年度獎金以及人員工資的調(diào)整。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險/ 機關事業(yè)單位職業(yè)年金(項)。2017年年初預算為52.63萬元,2017年支出決算為52萬元,完成年初預算的98.80%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為65.44萬元,2017年支出決算為64.75萬元,完成年初預算的98.95%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

3.一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出903.51萬元,其中:

人員經(jīng)費882.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,編外人員工資等;

    公用經(jīng)費21.5萬元,主要包括:辦公費、手續(xù)費、物業(yè)管理費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。

(六)政府性基金當年撥款情況說明

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項(款)征地和拆遷補償支出(項)2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為177,502.55萬元,完成年初預算的—%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是征地和拆遷補償支出增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項(款)棚戶區(qū)改造支出(項)2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為28,000萬元,完成年初預算的—%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是棚戶區(qū)改造支出增加。

(七)2017年度一般公共預算三公經(jīng)費決算情況

1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017 年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出預算為12萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費用支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2.因公出國(境)費用:根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數(shù)增長(或下降)0%。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

3.公務接待費:2017年度公務接待費決算0萬元,比上年決算數(shù)增長(或下降)0%。全年使用一般公共預算財政撥款國內(nèi)公務接待0批次,累計0人次。

4.公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元,比上年決算數(shù)增長(或下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出0萬元;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(八)部門預算績效情況

 2017年度紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心(匯總)單位無項目,涉及一般公共預算當年預算0萬元,實際支出0萬元。

部門決算中項目績效自評情況:無

以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:無

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費支出情況

 2017年度紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心本級、所屬紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務中心單位0家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費一般公共預算支出0萬元,比上年度增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無機關運行經(jīng)費支出。

 2.政府采購支出情況

 2017年度紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心本級及所屬各單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

 3.國有資產(chǎn)占有使用情況

 截至2017年12月31日,紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

 7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.機關運行經(jīng)費:是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。 

    12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)工程建設管理(項):反映調(diào)控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項(款)征地和拆遷補償支出(項):反映地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補償費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項(款)棚戶區(qū)改造支出(項):反映土地出讓收入按規(guī)定用于城市和國有工礦棚戶區(qū)改造的支出。

 



 附件:2017年度部門決算公開表

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